26 июля 2019 г. при финансовой поддержке Государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор» в рамках реализации Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - Государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ на основании состоялся семинар на тему: «Актуальные вопросы изменений в налоговом и бухгалтерском учете. Договорные отношения» для субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области в рамках деятельности регионального центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Семинар организован Владимирской областной общественной организацией «Центр правовой защиты «Правосфера»»
В семинаре приняли участие руководители, управленцы, собственники бизнеса, а также бухгалтеры из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории Владимирской области, стремящиеся повысить собственную юридическую грамотность.
Организаторами сименара были поставлены такие задачи, как::
- рассмотрение нововведений в области бухгалтерского учета, внутреннего контроля, налогообложения, начисления заработной платы, страховых взносов и обзор основных изменений вступающих в силу с 2019 г.
- ознакомление с изменениями в законодательных и нормативных актах, регламентирующих порядок расчёта и уплаты налогов в бюджет РФ;
- освоение подходов к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства;
- обсуждение проблем минимизации налоговых рисков договорной работы;
Семинар открыла менеджер ГАУ «Бизнес-Инкубатор» Уткина Ирина Александровна. В своем приветственном слове к участникам и организаторам семинара Ирина Александровна рассказала о направлениях деятельности «Бизнес-Инкубатора», об услугах и мерах поддержки, которые оказывает «Бизнес-Инкубатор» субъектам малого и среднего предпринимательства.
После, слово взял руководитель ВООО «Правосфера» Борисов Владимир Владимирович, который выступил с приветственным словом к участникам семинара, словами благодарности к представителям «Бизнес-Инкубатора» за предоставленную возможность для организации обучающего семинара. Обозначил регламент мероприятия, обозначил актуальные проблемы, которые должны быть обсуждены в ходе семинара и представил выступающих.
Далее, по регламенту - выступление спикеров обучающего семинара. Первым спикером выступила Иванова Наталья Владимировна, которая затронула актуальные вопросы изменений в налоговом законодательстве.
Особенно детально обратила внимание слушателей на права и обязанности субъектов предпринимательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
- Иванова Наталья Владимировна - руководитель ООО «Центр правового сопровождения», налоговый консультант, советник государственной гражданской службы Федеральной налоговой службы РФ 2-го класса.
Тема: Все изменения налогового законодательства 2019 г. Налоговый контроль". Всё, что надо знать налогоплательщику: ответы на сложные вопросы
- Ознакомить с изменениями в законодательных и нормативных актах, регламентирующих порядок расчёта и уплаты налогов в бюджет РФ;
- Провести анализ ситуаций, применительно к которым положения НК РФ трактуются не однозначно;
- Обсудить ряд актуальных вопросов и дать практические рекомендации.
Подробная программа
Изменения в расчёте налога на прибыль:
- Изменения главы 25 НК РФ на 2019 г.: новый учёт расходов на обучение, безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации средств, резерва по сомнительным долгам, основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов, займов, бензина, расчётов с подотчётными лицами и др.;
- Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчёта налога на прибыль;
- Порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;
- Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;
- Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;
- Претензии налоговых инспекторов при отражении расходов (по договорам аренды, представительских и командировочных расходов, возвратных материалов, затрат на страховку, мобильную связь, ГСМ, штрафных санкций, рекламу, бытовых расходов, затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.);
НДС:
- Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т. ч. проверки декларации по НДС;
- Новые формы декларации по НДС и счетов-фактур 2019 г. Новые правила оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж;
- Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС
- Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара;
- Исправление ошибок по НДС — новые правила оформления книги покупок и продаж 2019 г.
Налоговый контроль: всё, что надо знать налогоплательщику!
- Результаты деятельности налоговой за 2019 г., за счёт чего такое стало возможным.
- Цели и планы ФНС на 2019 г.
- Выездные налоговые проверки: чего ожидать и на что рассчитывать налогоплательщикам.
- Инструменты проверок, как выбирают компании к проверке.
- Что такое преданализ и как изменилась структура выездной налоговой проверки, а также почему сейчас проверка стала гораздо опаснее.
- Как отвечать на запросы налоговой во время проверки: практические рекомендации.
- Новые изменения: НДС 20%, страховые взносы 30% и повышение пенсионного возраста.
- Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка.
- Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
- Как изменилась система проверок в 2019 г.
- Примеры судебной практики, топ основных схем оптимизаций налогообложения, которые не надо применять.
- Практические советы: что делать генеральному директору и главбуху, если к вам пришли.
- Как бороться с незаконными действиями налоговой.
- 115-ФЗ, банки, что нас ожидает нового в сфере банковского администрирования.
- Как избежать налоговых претензий?
- Практическое применение ст. 54.1 НК РФ: как читают закон налоговые органы и налогоплательщики.
- Мероприятия налогового контроля: как пройти тест на искажение сведений о хозяйственной деятельности, тест на наличие деловой цели, тест фактического исполнения обязательства.
- Как должен работать алгоритм включения затрат в расходы и применения вычетов.
- Искажение сведений о хозяйственной деятельности: как его трактует ФНС России и какие факторы исследуются при доказывании умысла.
- Реальность хозяйственной операции и реальность исполнения контрагентом: ситуации в зоне риска налогоплательщика.
- Каковы критерии "хорошей" сделки и какие ситуации налоговая посчитает "уклонением" от уплаты налогов.
- "Токсичные" контрагенты: как их вычислить и как не проколоться.
- Политика проявления осмотрительности при работе с контрагентами: минимальные и дополнительные критерии.
- Сбор доказательств реальности сделки и реальности поставщика на "входе" в сделку: практические рекомендации.
- Как перестроить бизнес-процессы компании и организацию договорной работы в связи с новыми требованиями.
- Стресс кейс на риски! Знаете ли вы, где грань между удачным решением и серьёзными рисками? Пройдём вместе, практически кейс на реальных примерах поможет разобраться и запомнить!
После освещения тем, спикер ответила на вопросы слушателей и предложила аудитории интегрировать теоретический материал в практическую область на конкретных примерах из предпринимательской практики, с которыми сталкиваются (сталкивались) присутствовавшие слушатели.
Шабашкина Анастасия Николаевна - Руководитель ООО «Владимирский правовой центр», советник 1-го ранга Федеральной налоговой службы, практикующий бухгалтер.
Вторым спикером преимущественно освещались вопросы изменений в бухгалтерском учете, кадровом учете, вопросов начисления у уплаты заработной платы, исчисления и уплаты обязательных платежей, заполнению и подачи отчетности, иные актуальные вопросы.
Тема: «Бухгалтерская и налоговая отчетность в 2019 году. Изменения в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и налоговом законодательстве. Проблемные вопросы налогообложения и порядка исчисления страховых взносов»
Цель:
- Ознакомить с изменениями в законодательных и нормативных актах, регламентирующих порядок заполнения и подачи бухгалтерской отчетности;
- Обучить методам решения конкретных практических проблем, включая советы по заполнению форм предстоящей бухгалтерской и налоговой отчетности. Обучить особенностям и наиболее сложным моментам заполнения деклараций, бухгалтерского баланса, иной отчетности;
- Обсудить ряд актуальных вопросов и дать практические рекомендации.
Подробная программа
Изменения в расчёте страховых взносов:
- Спорные ситуации отражения в отчётности командировочных расходов, больничных, аренды, материальной выгоды и др. выплат сотрудникам;
- Проверки страховых взносов: налоговая инспекция + Пенсионный фонд, ФСС России. Досудебный порядок регулирования споров по результатам налоговых проверок страховых взносов;
- Новые ставки по взносам (по вредным видам деятельности), для УСН. Увеличение нагрузки по страховым взносам с 2021 г. Предельная величина страховых взносов.
Сложные вопросы начисления зарплаты, премий, отпусков, командировочных выплат:
- Оплата труда при совмещении профессий, обучения или замещении отсутствующего работника, простое организации, вредном производстве, выплаты премиальных;
- Изменения в исчислении отпускных. Расчёт компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка. Отпуска в рабочих днях и при суммированном учёте времени. Отпуск без сохранения зарплаты. Отпуска совместителей и учебные отпуска;
- Командировки по-новому: изменения по суточным, документальное оформление, учёт и налогообложение командировочных расходов. Разница между командировками и компенсацией за разъездной характер работы у водителей;
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий:
- Новое в расчёте и оплате больничных и декретных, электронные больничные листы;
- Спорные вопросы выплаты пособий бывшим сотрудникам, сотрудникам, заболевшим в командировке, в отпусках и т.д. Больничные для совместителя;
- Типичные ошибки при оформлении больничных и декретных — что следует знать бухгалтеру и кадровику;
- Пособия на детей. Индексация пособий.
- Изменения в правилах формирования и представления промежуточной бухгалтерской отчетности в 2019 году.
- Порядок и особенности составления бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках в соответствии с нормами ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», Приказом Минфина России № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с учетом последних изменений и иными нормативными актами. Анализ типичных бухгалтерских ошибок и порядок их исправления.
- Применение новых ПБУ. Перспективы введения стандартов - ПБУ «Аренда», «Вознаграждение персоналу», «Запасы»
- Проблемные аспекты формирования доходов для целей налогообложения. О дате признания дохода.
- Порядок признания и учета расходов организации, связанных с производством и реализацией, внереализационных расходов, расходов, не учитываемых в целях налогообложения (расходы на приобретение спецодежды, по оплате труда и выплатам различных компенсаций, на мобильную связь, на аренду помещений, рекламные и командировочные расходы, суммовые разницы, безнадежная задолженность и пр.).
- Учет в целях налогообложения прибыли организаций расходов, связанных с амортизируемым имуществом.
- Типичные ошибки при расчете налога на прибыль
- О порядке заполнения налоговой декларации. Анализ типичных нарушений ведения налогового учета и формирования налоговой декларации
- Спорные ситуации. Официальные разъяснения и арбитраж.
- Прочие налоги и фискальные платежи.
- Новое в исчислении и уплате авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогов в 2019 году.
- Формирование расчета по авансовым платежам по налогу на имущество.
- Новое в регулировании платы за негативное воздействие на окружающую среду.
- изменения в порядке представления сведений в ЕГРЮЛ, в том числе о чистых активах;
- введение нового Положения по ведению кассовых операций (54-ый ФЗ об онлайн кассах);
- разъяснения по порядку определения налоговой базы, в том в отношении суммовых разниц;
- отдельные вопросы исполнения обязанности налогового агента;
- новые форма и правила оформления счетов-фактур;
- разъяснения по применению корректирующих счетов-фактур;
- применение вычета в отношении имущества, не числящегося на балансе налогоплательщика;
- возмещение НДС в отношении основных средств до момента их перевода на счёт 01 «Основные средства»;
- уточнения в порядке применения статьи 170 НК РФ, а также вопросы распределения «входящего» НДС в отношении общехозяйственных расходов.
- Страховые взносы и НДФЛ
- изменения в составе персонифицированных сведений, в том числе для лиц, уплачивающих фиксированный платёж;
- включение в состав застрахованных лиц иностранных граждан, временно пребывающих на территории Российской Федерации;
- изменения в составе лиц, имеющих право на применение пониженных тарифов;
- изменения в части необлагаемых выплат и стандартных вычетов по НДФЛ.
По окончании теоретической части своего выступления, спикер также ответила на вопросы слушателей и предложила аудитории интегрировать теоретический материал в практическую область на конкретных примерах из предпринимательской практики, с которыми сталкиваются (сталкивались) присутствовавшие слушатели.
Васильев Владлен Игоревич – индивидуальный предприниматель, практикующий юрист в сфере арбитражного права, договорных отношений, налогового и административного права, действительный член Всероссийского союза юристов.
Вопросы, затронутые третьим спикером, касались договорных отношений, с которыми сталкиваются все без исключения предприниматели. После освещения теоретической части выступления, оформленной и дополненной презентацией, Васильевым Владленом Игоревичем были предложены на обсуждение конкретные примеры оформления договорных отношений, разработанные им при участии специалистов ВООО «Правосфера», имеющие практическое применение в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области.
Тема: «Налоговые риски договорных отношений. Договорные отношения, изменения в законодательстве, минимизация налоговых и бухгалтерских рисков при организации договорной работы»
Цель:
- уменьшение финансовых рисков и потерь при неграмотном оформлении документов;
- повышение уровня профессиональной грамотности руководителей и рядовых сотрудников.
- обсудить проблемы минимизации налоговых рисков договорной работы;
- освоить подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства в области договорных отношений (ГК, ТК, НК и т.д.);
- проанализировать судебную практику в сфере договорных отношений в корреляции с возможными налоговыми последствиями.
Подробная программа:
- Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)
- Сопровождающая документация.
- Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
- Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
- Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль
- Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры.
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
- Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре.
- Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.
- Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость
- Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора. Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом.
- Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы
- Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
- Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
- Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными.
- Проверка контрагента.
- Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия
- Последние письма и разъяснения.
- Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий
- Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
- Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2019г.
- Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
- Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС в 2019 г, минимизация рисков, последствия.
После выступления спикеров, участники семинара подвели итог:
В рамках данного обучающего семинара участники рассмотрели все изменения налогового и бухгалтерского законодательства, новое в договорных отношениях. Познакомились с новыми методами налогового администрирования в четкой, конкретной форме, и, учитывая непростое состояние Российской экономики в целом, и каждой конкретной организации, информация рассматривалась на конкретных примерах из практики с учетом антикризисных мер в рамках действующего законодательства.
Слушатели дали положительную оценку проведенному семинару, отметили доступность доведения информации, актуальность и практическую направленность рассмотренных вопросов. Семинар прошел на высоком уровне, участники получили актуальную информацию для дальнейшего применения в работе. Все, без исключения: слушатели, спикеры, организаторы – отметили своевременность, важность и необходимость проведения подобных обучающих семинаров, возможность их проведения при участии и на базе Государственного автономного учреждения «Бизнес-Инкубатор»